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  • 2018年度新疆维吾尔自治区绿化委员会办公室部门决算公开说明


  • 来源: | 发布日期:2019-08-21 | 阅读次数:
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    第一部分 部门单位概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分 部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况

    (一)部门收入支出决算总体情况说明

    (二)部门收入总体情况说明

    (三)部门支出总体情况说明

    二、部门财政拨款收支情况

    (一)财政拨款收支总体情况说明

    (二)一般公共预算收支决算情况说明

    (三)政府性基金预算收支决算情况说明

    三、部门结转结余情况

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

    五、机关运行经费支出情况

    六、政府采购情况

    七、其他重要事项的情况

    (一)国有资产占用情况说明

    (二)预算绩效情况的说明

    第三部分 专业名词解释

    第四部分 门决算公开的8张报表

    《收入支出决算总表》

    《收入决算表》

    《支出决算表》

    《财政拨款收入支出决算总表》

    《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

     

    第一部分 部门单位概况

    一、主要职能

    1、负责全区公民义务植树和国土绿化的宣传发动,增强全民的绿化意识,营造全社会植绿、护绿、兴绿、爱绿的良好风尚。

    2、负责全区公民义务植树和国土绿化的组织协调,调动一切力量,投入国土绿化的伟大事业。

    3、负责对全区公民义务植树和国土绿化工作的检查监督,逐步实现城乡绿化一体化。

    4、负责全区的绿化评比表彰,鼓励先进,激励后进,形成全民搞绿化、全社会办林业的格局。开展全疆古树名木的普查工作。

    二、机构设置情况

    从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区绿化委员会办公室部门决算包括:新疆维吾尔自治区绿化委员会办公室部门本级决算等。

    我单位是全额拨款行政类事业单位,机构规格相当县(处)级,核定事业编制11人(参照公务员制度管理)。

    人员情况年末实有在职职工人数10人(含3名工勤人员),较去年增加1人(为调入1人),离休人员1人(较上年无变化)。

    纳入新疆维吾尔自治区绿化委员会办公室2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表

     

    序号

                  单位名称

    备注

      1

    新疆维吾尔自治区绿化委员会办公室 

     

      2

     

     

      

     

     

     

     

     

     

    第二部分 部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况

    (一)部门收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入1,406.31万元,与上年相比,增加1130.48万元,增长409.85%,增减变化主要原因是:北京世界园艺博览会事务协调局拨2019北京世园会参展援助资金700万元;国家林业局发展计划与资金管理司汇来古树名木资源普查(造林司)经费20万元);支出740.25万元,与上年相比,增加431.03万元,增长139.39%,增减变化主要原因是:一是2018年调入1名厅级领导增加人员经费,二是增加项目支出财政拨款北京世园会经费400万元,支出增加;结余763.84万元,与上年相比,增加666.06万元,增长681.19%。增减变化主要原因是:本年度新增北京世园会经费结转资金

    (二)部门收入总体情况说明

    本年收入合计1,406.31万元,其中:财政拨款收入683.68万元,占48.62%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入722.63万元,占51.38%。

    与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数209.82万元,决算数1,406.31万元,预决算差异率570.25%,差异主要原因新增2018年北京世园会经费项目资金安排1100万元,全部用于世园会新疆室外展园建设施工,增加其他收入

    (三)部门支出总体情况说明

    本年支出合计740.25万元,其中:基本支出250.31万元,占33.81%;项目支出489.94万元,占66.19%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数209.82万元,决算数740.25万元,预决算差异率252.80%,差异主要原因:一是2018年调入1名厅级领导增加人员经费,二是增加项目支出财政拨款北京世园会经费400万元,支出增加

    二、部门财政拨款收支情况

    (一)财政拨款收支总体情况说明

    2018年度财政拨款收入683.68万元,与上年相比,增加408.18万元,增长148.16%。增减变化的主要原因是:新增工作任务为参展2019年北京世园会经费项目2018年资金安排1100万元,已落实自治区财政资金400万元,全部用于世园会新疆室外展园建设施工。财政拨款支出683.68万元,与上年相比,增加402.18万元,增长142.87%,增减变化的主要原因是:一是2018年调入1名厅级领导增加人员经费,二是增加项目支出财政拨款北京世园会经费400万元,支出增加。其中:基本支出247.68万元,项目支出436.00万元。财政拨款结转结余0.00万元,与上年相比,增加0.0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:财政拨款结转结余。

    与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数209.82万元,决算数683.68万元,预决算差异率225.84%,差异主要原因增加需两年完成的重大专项工作,增加收入。财政拨款支出年初预算数209.82万元,决算数683.68万元,预决算差异率225.84%,差异主要原因一是2018年调入1名厅级领导增加人员经费,二是增加项目支出财政拨款北京世园会经费400万元,支出增加。。

    (二)一般公共预算收支决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款收入683.68万元。与上年相比,增加408.18万元,增长148.16%。增减变化的主要原因是:新增工作任务为参展2019年北京世园会经费项目2018年资金安排1100万元,已落实自治区财政资金400万元,全部用于世园会新疆室外展园建设施工。一般公共预算财政拨款支出683.68万元。与上年相比,增加402.18万元,增长142.87%。增减变化的主要原因是:一是2018年调入1名厅级领导增加人员经费,二是增加项目支出财政拨款北京世园会经费400万元,支出增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出54.04万元213农林水支出629.64万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出164.74万元,商品和服务支出437.88万元,对个人和家庭的支出81.05万元。

    与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数209.82万元,决算数683.68万元,预决算差异率225.84%,差异主要原因增加需两年完成的重大专项工作,增加收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数209.82万元,决算数683.68万元,预决算差异率225.84%,差异主要原因一是2018年调入1名厅级领导增加人员经费,二是增加项目支出财政拨款北京世园会经费400万元,支出增加

    (三)政府性基金预算收支决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年相比,增加0.0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算支出预算安排。政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算支出预算安排

    与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,差异主要原因政府性基金预算支出预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,差异主要原因政府性基金预算支出预算安排

    三、部门结转结余情况

    年末结转结余763.84万元。与上年相比,增加666.06万元,增长681.19%。

    其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比,增加0.0万元,降低0%。

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

    2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.06万元,比上年减少9.09万元,降低69.11%,减少原因是使用非财政拨款安排了一部分公务用车运行维护费支出,使公务用车运行维护费支出明显减少。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.0万元,降低0%,减少原因是预算未安排;公务用车购置及运行维护费支出4.06万元,占100.00%,比上年减少9.09万元,降低69.11%,减少原因是使用非财政拨款安排了一部分公务用车运行维护费支出,使公务用车运行维护费支出明显减少;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.0万元,降低0%,减少原因是预算未安排。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。新疆维吾尔自治区绿化委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:预算未安排

    公务用车购置及运行维护费4.06万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费4.06万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

    公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0.00万元,主要是预算未安排等。新疆维吾尔自治区绿化委员会办公室国内公务接待0批次,0人次。

    与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.50万元,决算数4.06万元,预决算差异率-84.07%,差异主要原因使用非财政拨款安排了一部分公务用车运行维护费支出,使公务用车运行维护费支出明显减少。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,差异主要原因预算未安排公务用车购置预算数0万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,差异主要原因预算未安排公务用车运行费预算数24.00万元,决算数4.06万元,预决算差异率-83.07%,差异主要原因使用非财政拨款安排了一部分公务用车运行维护费支出,使公务用车运行维护费支出明显减少;公务接待费预算数1.50万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,差异主要原因本年度未发生公务接待支出

    五、机关运行经费支出情况

    2018年度新疆维吾尔自治区绿化委员会办公室(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出1.88万元,比上年减少16.21万元,降低88.37%,主要原因是使用非财政拨款安排了大部分日常公用经费支出,使机关运行经费支出明显减少。

    六、政府采购情况

    2018年度政府采购支出总额1.40万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.40万元。

    七、其他重要事项的情况

    (一)国有资产占用情况说明

    截至2018年度年12月31日,单位共有车辆5辆,价值138.85万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (二)预算绩效情况的说明

    2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

    1、2018年义务植树绿化宣传费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年义务植树绿化宣传费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:提高全社会对义务植树和城市绿化的意识和责任。

    2018年义务植树绿化宣传费项目资金安排30万元,全部为自治区财政资金,其中用于新疆日报宣传义务植树报道3万元;制作《国土绿化宣传片》并在新疆卫视上连续播放12万元,组织公民参加义务植树活动10万元,国土绿化宣传月期间组织记者赴南北疆采访并报道5万元。

    项目资金管理情况分析:组织林业厅200多名干部职工在乌鲁木齐县水西沟开展“弘扬塞罕坝精神,实现新疆天蓝地绿水清”为主题的春季义务植树活动。督促指导全区各地开展义务植树活动,据统计,全区公民累计参加义务植树502万人次,完成义务植树株树7126.3万株。制定了《2018年义务植树宣传月活动方案》,并与亚心网等有关媒体进行合作,对近年来受到国家绿化表彰的集体和个人进行持续宣传报道,现已对2名个人宣传报道。与亚心网组织2000人的“互联网+全民义务植树”推进暨百姓义务植树活动。3月12日,协调新疆通信管理局在中国移动、中国联通、中国电信等公司发送国土绿化公益短信2143万条;3月27日,协调新疆日报社在新疆日报第四版面全版刊登“绿水青山就是金山银山”公益广告。3月20日至5月20日,与新疆广电局联合创意制作4条国土绿化公益广告宣传片译制成汉、维、哈三种语言各20秒,分别在新疆卫视(XJTV-1至XJTV-11)播出。共播出4212次,1404分钟。按照全国绿化委员会办公室开展“履行植树义务共建美丽中国”的宣传活动,我办将电子版海报打印后在办公楼进行张贴并下发各地打印张贴,各地也组织了各种喜闻乐见、丰富多彩的义务植树宣传活动。

    项目组织情况分析:督促指导全区各地开展义务植树活动,制定了《2018年义务植树宣传月活动方案》,在中国移动、中国联通、中国电信等公司发送国土绿化公益短信;在新疆日报第四版面全版刊登公益广告;与新疆广电局联合创意制作4条国土绿化公益广告宣传片在新疆卫视播出。各项工作义务植树和国土绿化宣传工作圆满完成。

    项目管理情况分析:自治区绿化委员会办公室按照《新疆维吾尔自治区义务植树条例》要求,狠抓财务管理制度,强化项目的日常检查监督管理,大张旗鼓宣传义务植树和国土绿化活动,不断提高全区各族干部群众“植绿、爱绿、护绿”的意识,使全区义务植树活动深入持久开展,为新疆的天蓝地绿水清起到良好的宣传引导作用。

    项目绩效目标完成情况分析:制定了《2018年义务植树宣传月活动方案》,并与亚心网等有关媒体进行合作,对近年来受到国家绿化表彰的集体和个人进行持续宣传报道,并组织2000人的“互联网+全民义务植树”推进暨百姓义务植树活动。协调新疆通信管理局在中国移动、中国联通、中国电信等公司发送国土绿化公益短信2143万条;协调新疆日报社在新疆日报第四版面全版刊登“绿水青山就是金山银山”公益广告。与新疆广电局联合创意制作4条国土绿化公益广告宣传片译制成汉、维、哈三种语言各20秒,分别在新疆卫视(XJTV-1至XJTV-11)播出。共播出4212次,1404分钟。按照全国绿化委员会办公室开展“履行植树义务共建美丽中国”的宣传活动,我办将电子版海报打印后在办公楼进行张贴并下发各地打印张贴,各地也组织了各种喜闻乐见、丰富多彩的义务植树宣传活动。宣传发动全区各族群众开展义务植树活动,据统计,全区公民累计参加义务植树502万人次,完成义务植树株树7126.3万株。

    项目评价工作情况:制定了《2018年义务植树宣传月活动方案》,新疆通信管理局在中国移动、中国联通、中国电信等公司发送国土绿化公益短信数量;新疆日报刊登一期发行量;新疆广电局制作国土绿化宣传片及播放时长统计。

    2、2018年北京世园会经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年北京世园会经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0万元,执行数为400万元。主要产出和效果:通过世园会新疆展园建设、室内展厅建设、同行广场展石以及各类新疆特色园艺、林果品推介宣传会,结合自治区园艺特色和生态文明建设成果,深入挖掘自治区在园艺历史文化、园艺产业发展、园艺科技创新以及生态建设等方面的亮点,紧紧围绕北京世园会办会主题、理念和目标,精心筛选各类园艺展品,积极探索多种应用展示方式,全面展示科技园艺、生态园艺、生活园艺、生产园艺、人文园艺,真正体现自治区特色,展示自治区园艺发展水平。发现的问题及原因:主要是北京世园会业务经费未能满足参展工作需求,建议进一步加大经费投入,加大检查、督促力度;绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等。下一步改进措施:1.强化对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,进一步规范专项资金使用绩效;2.加强财政资金使用效益跟踪回头看,针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑;3.加大宣传力度、强化绩效理念,加强培训交流、提高业务水平,健全指标体系、完善信息建设。

    2018年北京世园会经费项目资金安排1100万元,已落实自治区财政资金400万元,全部用于世园会新疆室外展园建设施工。北京世园会组委会援助资金700万元。其中,新疆室外展园施工中标价792.6533万元,室内展厅建设、同行广场展石、其他办展活动、新疆展园特色活动概算307.3467万元。

    项目资金管理情况分析:世园会新疆室外展园建设项目资金严格按照自治区重大工程管理相关制度执行,通过自治区财政委托招标代理公司,在自治区政府采购网上公开招投标,最终由中标单位进行建设施工。我办与中标单位签订《世园会新疆室外展园建设施工协议》,并按照合同约定付款。

    项目组织情况分析:我单位委托新疆中咨建设项目管理有限公司负责北京世园会新疆室外展园建设招投标工作,2018年8月7日,在自治区政府采购网站发布招标公告;2018年8月27日,开标时我方邀请自治区林业厅纪检监察同志全程监督指导,招投标程序规范有序,最终由新疆西苑绿景园林工程设计有限公司中标;北京世园会新疆室外展园建设期:2018年8月27日至2019年3月31日;8月29日,新疆西苑绿景园林工程设计有限公司正式进场开工建设;同日,根据北京世园会组委会推荐,北京国金管理咨询有限公司对新疆室外展园建设工程进行全程监理。目前已完成主题建筑烽火台、驿站、浮雕景墙主体建设以及硬化装饰地坪基础,下一步进行艺术装饰装修,预计年底前完成基础建设以及绿化种植,即项目总工程量的80%以上。

    项目管理情况分析:根据北京世园会组委会推荐,我办委托北京国金管理咨询有限公司全程对北京世园会新疆室外展园建设工程实施监理,我办指派专人负责世园会园区水、电、路等基础设施的协调工作,并负责指导世园会新疆室外展园建设施工,督促施工单位按照施工进度,保质保量做好室外展园建设施工。施工单位严格按照世园会组委会建设施工安全相关规定,安全施工、文明施工、绿色施工。

    项目绩效目标完成情况分析:通过世园会新疆展园建设、室内展厅建设、同行广场展石以及各类新疆特色园艺、林果品推介宣传会,结合自治区园艺特色和生态文明建设成果,深入挖掘自治区在园艺历史文化、园艺产业发展、园艺科技创新以及生态建设等方面的亮点,紧紧围绕北京世园会办会主题、理念和目标,精心筛选各类园艺展品,积极探索多种应用展示方式,全面展示科技园艺、生态园艺、生活园艺、生产园艺、人文园艺,真正体现自治区特色,展示自治区园艺发展水平。

    室外展园以植物造景为主,注重花卉园艺新品种、新技术和新产品的展示,突出花卉植物造景及其应用,充分展示花卉园艺发展的新理念、新材料、新成果;室内展厅以自治区观赏园艺历史、文化、特色及特色林果产业成果为基础,紧密结合本届世园会的各项竞赛活动,分主题、分时段做好相应的展示。充分利用室外展园中的烽燧和驿站2个构筑物空间,邀请有一定经济实力,有意愿并能够参与各类园艺产品奖项评定的相关园艺义务参展的企业参展。丰富世园会开幕后新疆展园展示期间活动,为更好地宣传新疆做好各项筹备工作。

    (二)存在问题及分析

    预算绩效管理作为绩效管理的重要组成部分,目前已经得到了广泛的应用,并取得了非常显著的成绩,特别是在提高资金使用效率、提升公共服务水平中有着尤为突出的价值。但绩效目标编制方面还存在以下问题:在预算绩效监控方面,各部门(单位)反映项目进度和资金使用情况的较多,对项目实施中存在的具体问题、采取的纠偏措施反映的较少,不能及时、客观地反映项目的支出绩效;在预算绩效评价方面,受评价主体(预算单位和项目单位)预算绩效管理人员业务能力不足,预算绩效评价指标、评价标准不够科学、合理,预算绩效评价方法较为简单(主要采取比较法、公众评判法)和基础数据收集不够完备等因素影响,绩效评价质量有待提高。

    (三)下一步措施

    1.强化对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,进一步规范专项资金使用绩效;2.加强财政资金使用效益跟踪回头看,针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑;3.加大宣传力度、强化绩效理念, 加强培训交流、提高业务水平,健全指标体系、完善信息建设。

     

    第三部分 专业名词解释

    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本单位支出功能分类说明

    208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休

    208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

    208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出

    213(类)02(款)01(项):指行政运行

    213(类)02(款)99(项):指其他林业支出。

    其他有关说明内容

     

    第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表》

    三、《支出决算表》

    四、《财政拨款收入支出决算总表》

    五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)


    绿委办2018绩效目标自评表(1).xls
    新疆维吾尔自治区绿化委员会办公室(1).xls

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